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2018年度和田市交通运输局部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策,并组织实施和监督。
(二)贯彻落实公路、水路交通运输发展规划。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。
(三)承担道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化,负责出租汽车行业管理。负责城市轨道交通运营管理。
(四)负责管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。负责内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作,依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。
(五)负责交通运输财政性资金监督管理工作,协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。
(六)承担公路、水路建设市场监管工作,维护交通建设市场公平竞争秩序。执行公路、水运工程建设有关制度和技术规范。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。执行公路工程补充性造价依据和计价依据。
(七)负责管辖范围内专用公路的建设、养护、管理,依法保护公路路产路权。负责货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。负责地方公路建设、管理、养护、运营工作。
(八)负责交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场,负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。
(九)负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,发布交通运输有关信息。负责交通运输系统应急处置工作。
(十)贯彻落实交通运输行业科技政策,承担交通科技项目管理,负责交通运输行业信息化建设。负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准,起草相关地方技术规范,并监督实施。
(十一)监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。负责交通运输行业职业教育和培训工作。
(十二)完成和田市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,和田市交通运输局部门决算包括:和田市交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入和田市交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 和田市交通运输局(本级) |
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2 |
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… |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入17489.87万元,与上年相比,减少8960.1万元,降低33.88%,较上年减少的主要原因是:减少了化解金融债务支出;支出16338.88万元,与上年相比,减少10106.23万元,降低38.22%,较上年减少的主要原因是:减少了化解金融债务支出;结余1188.43万元,与上年相比,增加975.59万元,增长458.36%。较上年增加的主要原因是:2016至2017年农村公路建设项目资金及客运站项目资金。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计17489.87万元,其中:财政拨款收入15183.26万元,占86.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2306.61万元,占13.49%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数225.15万元,决算数16338.88万元,预决算差异率7156.89%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计16338.88万元,其中:基本支出273.06万元,占1.67%;项目支出16065.82万元,占98.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数225.15万元,决算数16338.88万元,预决算差异率7156.89%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入15183.26万元,与上年相比,减少8577.92万元,降低56.5%。减少的主要原因是:减少了化解金融债务支出,以及减少了团结桥、景观大道、火车站物流园等项目支出。财政拨款支出15183.25万元,与上年相比,减少8577.94万元,降低56.5%,增减变化的主要原因是:减少了化解金融债务支出,以及减少了团结桥、景观大道、火车站物流园等项目支出。其中:基本支出271.75万元,项目支出14911.5万元。财政拨款结转结余0.02万元,与上年相比,增加0.02万元,增长100%。增长的主要原因是:年终决算时,财政下拨的化解债务资金0.02万元尚未形成支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数225.15万元,决算数15183.26万元,预决算差异率6643.62%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。财政拨款支出年初预算数225.15万元,决算数15183.25万元,预决算差异率6643.62%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入14935.33万元。与上年相比,减少76,02.01万元,降低33.73%。减少的主要原因是:减少了化解金融债务支出。一般公共预算财政拨款支出14935.32万元。与上年相比,减少7602.01万元,降低33.73%。减少的主要原因是:减少了化解金融债务支出。其中:按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.12万元,能源节约利用支出(2111001)120万元,农村道路建设支出(2130142)2566.9万元,农村基础设施建设支出(2130504)9220.26万元,行政运行支出(2140101)248.63万元,其他公路水路运输支出(2140199)82.43万元,对城市公交的补贴支出(2140401)899.23万元,成品油价格改革补贴其他支出(2140499)72万元,车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602)1674.4万元,其他国土资源事务支出(2200199)13.35万元,其他支出(2299901)15万元。按经济分类科目,工资福利支出 217.12万元,其中基本工资50.5万元,津贴补贴96.38万元,奖金3.43万元,伙食补助费0.22万元,机关事业单位基本养老保险费23.12万元,职工基本医疗保险缴费11.01万元,公务员医疗补助缴费5.13万元,其他社会保障缴费1.92万元,住房公积金13.73万元,其他工资福利支出11.68万元。商品和服务支出26.01万元,其中办公费8.53万元,邮电费0.71万元,差旅费1.05万元,维修(护)费0.40万元,培训费1.3万元,劳务费3.82万元,公务用车运行维护费6.81万元,其他商品和服务支出3.39万元。对个人和家庭的补助支出41.04万元,其中退休费8.54万元,救济费15万元,奖励金17.5万元。资本性支出 13559.92万元,其中办公设备购置2.58万元,基础设施建设13543.99万元,土地补偿13.35万元。对企业补助1091.23万元,其中费用补贴1091.23万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数225.15万元,决算数14935.33万元,预决算差异率6533.5%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数225.15万元,决算数14935.32万元,预决算差异率6533.5%,差异主要原因是:新增安排了交通建项目,增加了2017年第十三月奖励工资、绩效考核奖励金,以及2018年人员工资、津贴补助及养老医疗等各项都有所提高。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入247.93万元,与上年相比,减少975.91万元,降低79.74%。减少的主要原因是:减少了团结桥、景观大道、火车站物流园等项目支出。政府性基金预算支出247.93万元。与上年相比,减少975.91万元,降低79.74%。减少的主要原因是:减少了团结桥、景观大道、火车站物流园等项目支出。其中:按功能分类科目,城市建设支出(2120803)247.93万元。按经济分类科目,资本性支出247.93万元,其中基础设施建设192.62万元,拆迁补偿55.31万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数247.93万元,预决算差异率100%,差异主要原因是:新增了京和友谊路加宽项目、村社区巷道硬化支出、通信电力迁改及安装等支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数247.93万元,预决算差异率100%,差异主要原因是:新增了京和友谊路加宽项目、村社区巷道硬化支出、通信电力迁改及安装等支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1188.43万元。与上年相比,增加975.59万元,增长458.36%。
其中财政拨款结转结余0.02万元。与上年相比,增加0.02万元,增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.81万元,与上年持平,无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出6.81万元,占100%,与上年持平,无增减变化;公务接待费支出0万元,占0%,与上年持平,无增减变化。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。和田市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:我单位无此项支出。
公务用车购置及运行维护费6.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.81万元。主要用于车辆保险、维修、燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。
公务接待费1万元。具体是:国内公务接待支出0万元。和田市交通运输局国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.81万元,决算数6.81万元,预决算差异率0%,差异主要原因:严格执行预算,使预决算保持一致。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无此项支出:公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无此项支出;公务用车运行费预算数6.81万元,决算数6.81万元,预决算差异率0%,差异主要原因:严格执行预算,使预决算保持一致;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度和田市交通运输局机关运行经费支出28.59万元,比上年减少0.47万元,降低1.61%,主要原因是:减少了天然气管道改线及安装。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值11.84万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
和田市2016年新能源公交运营补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2016年新能源公交运营补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是弥补20辆新能源公交运营费用;二是缓解了企业运营困难。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
1、G580线和田至康西瓦公路通信线路改迁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,G580线和田至康西瓦公路通信线路改迁费项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在道路施工进场前完成了电杆迁移,未影响道路项目工期;二是改善了居民生产生活通信条件,提高了居民生活质量。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
3、迁移公安监控项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,迁移公安监控项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了8根公安监控杆的迁移;二是为顺利完成公路建设提供了保障,为改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 彻底改善农村居民出行困难的问题扫清了障碍。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
4、2016年英巴格社区道路硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2016年英巴格社区道路硬化项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为137.01万元,执行数为137.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过对社区道路进行硬化改造,改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供了安逸舒适的环境。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
和田市五条背街巷道硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市五条背街巷道硬化工程项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为43.1万元,执行数为43.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过对背街巷道进行硬化改造,提升了城市品位和魅力,优化居民生活环境,提高百姓生活质量。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
6、和田市京和友谊路加宽项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市京和友谊路加宽项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供了安逸舒适的环境。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
7、和田市电力设施拆迁及路灯拆装项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市电力设施拆迁及路灯拆装项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为21.51万元,执行数为21.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了300根路灯杆、12电杆的迁移;二是为顺利完成公路建设提供了保障,为改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 彻底改善农村居民出行困难的问题扫清了障碍。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
8、和田市2018年村级惠民生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年村级惠民生项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为2130.8万元,执行数为2130.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量,为居民出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
9、和田市2018年农村扶贫公路中央基建投资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年农村扶贫公路中央基建投资项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为436.09万元,执行数为436.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民出行提供了便利条件。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
10、和田市2018年第四批涉农整合道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年第四批涉农整合道路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为1033.61万元,执行数为1033.61万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民早日脱贫致富奠定基础。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
11、和田市2018年第二批财政专项扶贫发展道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年第二批财政专项扶贫发展道路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为2049.32万元,执行数为2049.32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目的建成,遍及和田市各乡镇村,项目全长53.425公里,有利改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
12、和田市2018年新增地方政府债券项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年新增地方政府债券项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为5519万元,执行数为5519万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目全长86.944公里,遍及和田市各乡镇村,三级、四级公路,项目的建成有效改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 优化了生存环境。无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
13、和田市2018年以工代赈道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年以工代赈道路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为618.34万元,执行数为618.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:设项目全长8.008公里,有效改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
14、和田市迎宾路连接线公路硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市迎宾路连接线公路硬化项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为56.49万元,执行数为56.49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:有效改善了居民生产生活条件,提高了人们生活质量, 为居民安全出行提供了便利,为带动当地旅游发展注入活力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
15、和田市2017年惠民生道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2017年惠民生道路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为35.5万元,执行数为35.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目的建成,有效改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
16、和田市公路“建养一体化”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市公路“建养一体化”项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为955.82万元,执行数为955.82万元,完成预算的100%。主要产出和效果:和田市公路“建养一体化”建设项目大大改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民出行提供了便利条件,实现了公路的“净化、美化、亮化”。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
17、和田市团结新村三期道路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市团结新村三期道路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为925.41万元,执行数为925.41万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
18、和田市2016年农村公路通油项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2016年农村公路通油项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为170.16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:和田市2016年农村公路通油项目计划投资2236万元,资金已全部落实到位并实施,自2017年11月已通过市审计局委托第三方审计,现因未完成审计年末结转资金170.16万元。通过该项目的实施,农牧民生产生活条件得到明显改善,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
19、和田市伊里其乡英巴格村道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市伊里其乡英巴格村道路硬化工程项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:该项目中标价49.89万元,因暂未完成审计存在年末结转资金0.11万元,通过该项目的实施,有效改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为居民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
20、农村公路养护费及农村公路基础数据和电子地图费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路养护费及农村公路基础数据和电子地图费补助项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为136.93万元,执行数为136.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成59个贫困村的基础数量电子图更新和2018年农村公路养护任务;二是有效改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为居民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
21、农村客运站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村客运站项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为55.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:农村客运站项目工程计划投资618万元,实际到位资金556.2万元,因拉斯奎镇客运站建设场地一直未确定,存在项目年末结转资金55.2万元。该项目的建成,有效改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为居民安全出行提供了便利。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
22、和田市2016年地方政府债券道路建设工程项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2016年地方政府债券道路建设工程项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评得分为81分。项目全年预算数为35.69万元,执行数为35.69万元,完成预算的100%。主要产出和效果:化解了2018年8月末政府支出责任隐性债务。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
23、和田市机场路扩建项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市机场路扩建项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评得分为81分。项目全年预算数为0.03万元,执行数为0.03万元,完成预算的100%。主要产出和效果:化解了2018年8月末政府支出责任隐性债务。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
24、和田市古江北路扩宽项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市古江北路扩宽项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评得分为81分。项目全年预算数为11.35万元,执行数为11.35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:化解了2018年8月末政府支出责任隐性债务。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
25、和田市S210线阿和公路至昆天公司道路建设项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市S210线阿和公路至昆天公司道路建设项目(2018年8月末政府支出责任隐性债务)绩效自评得分为81分。项目全年预算数为35.36万元,执行数为35.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:化解了2018年8月末政府支出责任隐性债务。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
26、和田市2016年城市公交油价补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2016年城市公交油价补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为444.91万元,执行数为444.91万元,完成预算的100%。主要产出和效果:弥补了186辆公交车的油价补助费用,缓解了企业压力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
27、和田市2017年城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2017年城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为344.01万元,执行数为344.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:弥补了145辆公交车的油价补助费用,缓解了企业压力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
28、和田市2017年城市公交成品油价格补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2017年城市公交成品油价格补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为24.25万元,执行数为24.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:弥补了企业公交车的油价补助费用,缓解了企业压力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
29、和田市2018年城市公交油价补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年城市公交油价补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为86.06万元,执行数为86.06万元,完成预算的100%。主要产出和效果:弥补了120辆公交车的油价补助费用,缓解了企业压力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
30、和田市2016年新能源购置补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2016年新能源购置补助资金项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决了12辆新能源车购置补助费用,缓解了企业压力。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
31、和田市2018年县乡道改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年县乡道改造项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为864.36万元,执行数为864.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目总里程23.3km,有效改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民出行提供了便利条件。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
32、和田市2018年第五批农村公路建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市2018年第五批农村公路建设项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为810.04万元,执行数为810.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目总里程16.1km,有效改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民出行提供了便利条件。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
33、和田市修建公路占用基本农田罚款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,和田市修建公路占用基本农田罚款项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为13.35万元,执行数为13.35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:和田市修建公路占用基本农田位于和田市玉龙喀什镇,项目占地0.6亩,为顺利完成公路修建任务提供了保障,公路的建成有效改善了农村居民生产生活条件,提高了农民生活质量。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
34、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决了办公经费,为群众办实事,促进了驻村工作队在村级工作的有效开展,拉近了干群之间的联系。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:加强项目后期的监管。
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2016年新能源公交运营补助资金 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 120 | 执行数: | 120 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 120 | 地县财力资金 | 120 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补20辆新能源公交运营费用 | 弥补了20辆新能源公交运营费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 总投入使用资金 | 总投入120万元 | 总投入120万元 | ||
质量指标 | 资金拨付情况 | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 解决企业运营困难 | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018年度) | ||||||
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项目名称: | G580线和田至康西瓦公路通信线路改迁费 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 31 | 执行数: | 31 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 31 | 地县财力资金 | 31 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
便于后期道路施工,不影响道路项目工期。 | 在道路施工进场前完成电杆迁移,未影响道路项目工期。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 迁移电杆数量 | 迁移电杆156根 | 迁移电杆156根 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 验收时合格率100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例: | 5% | 5% | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 不影响道路项目工期 | 不影响道路项目工期 | 未影响道路项目工期 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 工程使用年限 | 6年以上 | ≥6年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 迁移公安监控项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 2.8 | 执行数: | 2.8 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 2.8 | 地县财力资金 | 2.8 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
迁移8根公安监控杆 | 完成了8根公安监控杆的迁移。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 迁移数量 | 迁移8根公安监控杆 | 完成8根公安监控杆迁移 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 5% | 5% | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 工程使用年限 | 6年以上 | ≥6年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 2016年英巴格社区道路硬化项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 137.012466 | 执行数: | 137.012466 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 137.012466 | 地县财力资金 | 137.012466 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供安逸舒适的环境, | 改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供了安逸舒适的环境, | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路硬化长度及宽度 | 全长4300米,宽4-6米 | 按约定完成 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 5% | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 为居民出行休闲提供条件 | 为居民出行休闲提供条件 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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| |||
可持续影响 | 提升公路的使用寿命,工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥6年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市五条背街巷道硬化工程项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 43.104032 | 执行数: | 43.104032 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 43.104032 | 地县财力资金 | 43.104032 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供安逸舒适的环境, | 改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供了安逸舒适的环境, | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 硬化总面积41452平方米 | 硬化总面积41452平方米 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围: | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥6年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市京和友谊路加宽项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 12.502023 | 执行数: | 12.502023 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 12.502023 | 地县财力资金 | 12.502023 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供安逸舒适的环境, | 改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民娱乐休闲观光提供了安逸舒适的环境, | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 带路加宽长度 | 加宽全长2.296公里 | 加宽全长2.296公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市电力设施拆迁及路灯拆装项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 21.5113 | 执行数: | 21.5113 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 21.5113 | 地县财力资金 | 21.5113 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
迁移300根路灯杆、12电杆 | 完成了300根路灯杆、12电杆的迁移。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 迁移路灯杆数量 | 迁移300根路灯杆 | 完成迁移300根路灯杆的迁移。 | ||
迁移电杆数量: | 迁移12电杆的 | 完成12电杆的迁移。 | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 90% | ≥90% | ||
…… |
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和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年村级惠民生项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 2130.804999 | 执行数: | 2130.804999 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 2130.804999 | 地县财力资金 | 2130.804999 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善居民生产生活条件,提高居民生活质量, 为居民出行提供便利。 | 改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量, 为居民出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设农村道路长度 | 建成农村道路57.624km | 完成农村道路57.624km | ||
质量指标 | 建设工程验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围: | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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…… |
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满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年农村扶贫公路中央基建投资项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 436.094274 | 执行数: | 436.094274 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 436.094274 | 地县财力资金 | 436.094274 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设公路长度 | 全长10.434公里 | 全长10.434公里 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 工程按计划完成率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 对贫困县影响 | 有利于脱贫攻坚顺利进行,交通发展促进经济发展 | 有利于脱贫攻坚顺利进行,交通发展促进经济发展 | ||
社会效益 | 项目建设地交通条件 | 明显改善 | 明显改善 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 对我区发展 | 促进社会发展和稳定 | 促进社会发展和稳定 | |||
脱贫攻坚 | 推动解决区域性整体贫困 | 推动解决区域性整体贫困 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 项目建设地区农村群众出行满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年第四批涉农整合道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 1033.609504 | 执行数: | 1033.609504 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 1033.609504 | 地县财力资金 | 1033.609504 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 全长23.588公里 | 全长23.588公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年第二批财政专项扶贫发展道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 2049.315725 | 执行数: | 2049.315725 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 2049.315725 | 地县财力资金 | 2049.315725 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 全长53.425公里 | 全长53.425公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年新增地方政府债券项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 5519 | 执行数: | 5519 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 5519 | 地县财力资金 | 5519 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设长度 | 全长86.944公里 | 全长86.944公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年以工代赈道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 618.335027 | 执行数: | 618.335027 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 618.335027 | 地县财力资金 | 618.335027 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 全长8.008公里 | 全长8.008公里 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 完成年度投资和计划任务 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 以问题为导向,发挥以工代赈投资的综合优势,统筹集中解决制约贫困乡村脱贫致富共性问题 | 以问题为导向,发挥以工代赈投资的综合优势,统筹集中解决制约贫困乡村脱贫致富共性问题 | 以问题为导向,发挥以工代赈投资的综合优势,统筹集中解决制约贫困乡村脱贫致富共性问题 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 当地社会经济持续健康发展 | 提高 | 提高 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市迎宾路连接线公路硬化项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 56.486888 | 执行数: | 56.486888 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 56.486888 | 地县财力资金 | 56.486888 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 全长42.51公里 | 全长42.51公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2017年惠民生道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 35.495528万元 | 执行数: | 35.495528万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 35.495528万元 | 地县财力资金 | 35.495528万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 全长20.4公里 | 全长20.4公里 | ||
质量指标 | 建设工程验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 规定时间内资金使用率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 建成通车后基本公共服务水平提升率 | 90%以上 | 90%以上 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 提升公路的使用寿命,适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018年度) | ||||||
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|
|
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项目名称: | 和田市公路“建养一体化”建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 955.815697 | 执行数: |
| ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 0.015697 | 地县财力资金 |
| |||
其他资金 | 955.8 | 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 此项目未执行 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 公路建设长度 | 拟建公路1300公里 | 完成铺油1048.963公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 项目(工程)验收合格率 | 按要求施工 | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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|
项目名称: | 和田市团结新村三期道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 925.409529万元 | 执行数: | 925.409529万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 |
| 地县财力资金 | 925.409529万元 | |||
其他资金 | 925.409529万元 | 其他资金 | 925.409529万元 | |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设项目 | 全长71.945公里 | 全长71.945公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2016年农村公路通油项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 170.160531万元 | 执行数: |
| ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 |
| 地县财力资金 |
| |||
其他资金 | 170.160531万元 | 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设长度 | 全长74.76公里 | 全长74.76公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
项目名称: | 和田市伊里其乡英巴格村道路硬化工程 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 0.10761万元 | 执行数: |
| ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 |
| 地县财力资金 |
| |||
其他资金 | 0.10761万元 | 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 | 全长1.6公里 | 全长1.6公里 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
|
|
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项目名称: | 农村公路养护费及农村公路基础数据和电子地图费补助 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 136.927672万元 | 执行数: | 136.927672万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 |
| 地县财力资金 |
| |||
其他资金 | 136.927672万元 | 其他资金 | 136.927672万元 | |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖贫困村数量 | 覆盖59个贫困村 | 覆盖59个贫困村 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | 不超过预算范围 | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
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|
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项目名称: | 农村客运站项目工程 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 55.197948万元 | 执行数: |
| ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 |
| 地县财力资金 |
| |||
其他资金 | 55.197948万元 | 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设客运站数量 | 建设客运站6座 | 建设客运站5座 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 指标1: |
|
| |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
项目名称: | 和田市2016年地方政府债券项目道路建设工程 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 35.689847万元 | 执行数: | 35.689847万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 35.689847万元 | 地县财力资金 | 35.689847万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 总里程80.853km | 总里程80.853km | ||
质量指标 | 验收合格率: | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 工作按计划完成率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 促进经济的发展 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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|
|
|
|
|
|
项目名称: | 和田市机场路扩建项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 0.030344万元 | 执行数: | 0.030344万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 0.030344万元 | 地县财力资金 | 0.030344万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 总里程1.667km | 总里程1.667km | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市古江北路扩宽项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 11.34929万元 | 执行数: | 11.34929万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 11.34929万元 | 地县财力资金 | 11.34929万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 总里程2km | 总里程2km | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目验收及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
项目名称: | 和田市S210线阿和公路至昆天公司道路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 35.357927万元 | 执行数: | 35.357927万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 35.357927万元 | 地县财力资金 | 35.357927万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 总里程2.026km | 总里程2.026km | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 1005 | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 指标1: |
|
| |||
满意度 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
|
|
|
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项目名称: | 和田市2016年城市公交车油价补助资金 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 444.91 | 执行数: | 444.91 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 444.91 | 地县财力资金 | 444.91 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补186辆城市公交车运营油价费用 | 弥补了186辆城市公交车运营油价费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金投入情况 | 总投入444.91万元 | 总投入444.91万元 | ||
质量指标 | 按要求支付 | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 项目完成情况 | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 指标1: |
|
| |||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
|
| ||
社会效益 | 解决企业运营困难 | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
生态效益 | 指标1: |
|
| |||
可持续影响 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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|
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|
|
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|
项目名称: | 和田市2017年城乡道路客运油价补助 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 344.011 | 执行数: | 344.011 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
| |||
地县财力资金 | 344.011 | 地县财力资金 | 344.011 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补145辆城市公交车运营油价费用 | 弥补了145辆城市公交车运营油价费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金投入情况 | 总投入344.011万元 | 总投入344.011万元 | ||
质量指标 | 按要求支付 | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 按期完成拨付 | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 完成拨付金额比例 | 100% | 100% | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 农村客运、城市公交公司运营情况 | 提升 | 提升 | ||
社会效益 | 解决企业运营困难 | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
生态效益 | 城市公交车对环境、资源的影响 | 改善 | 改善 | |||
可持续影响 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2017年城市公交成品油价格补助资金 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 24.2535 | 执行数: | 24.2535 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 24.2535 | 地县财力资金 | 24.2535 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补145辆城市公交车运营油价费用 | 弥补了145辆城市公交车运营油价费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金投入情况 | 总投入24.2535万元 | 总投入24.2535万元 | ||
质量指标 | 按要求支付 | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 工程完成情况 | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 解决企业运营困难指标1: | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2017年城市公交成品油价格补助资金 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 86.057159 | 执行数: | 86.057159 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 86.057159 | 地县财力资金 | 86.057159 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补120辆城市公交车运营油价费用 | 弥补了120辆城市公交车运营油价费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 总投入86.057159万元 | 总投入86.057159万元 | ||
指标2: |
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质量指标 | 指标1: | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
指标2: |
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时效指标 | 指标1: | 按期完成 | 按期完成 | |||
指标2: |
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成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 指标1: | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
指标2: |
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生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 指标1: | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2016年新能源车辆购置补助 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 72 | 执行数: | 72 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 72 | 地县财力资金 | 72 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
弥补12辆新能源车辆购置费用 | 弥补了12辆新能源车辆购置费用 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 总投入72万元 | 总投入72万元 | ||
质量指标 | 指标1: | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 指标1: | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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指标2: |
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社会效益 | 指标1: | 解决企业运营困难 | 解决了企业运营困难 | |||
指标2: |
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生态效益 | 指标1: |
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指标2: |
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可持续影响 | 指标1: | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
指标2: |
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满意度 | 满意度指标 | 指标1: | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 | ||
指标2: |
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和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年县乡道改造项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 864.3610167万元 | 执行数: | 864.3610167万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 864.3610167万元 | 地县财力资金 | 864.3610167万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 总里程23.3km | 总里程23.3km | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市2018年第五批农村公路建设项目 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 810.036636万元 | 执行数: | 810.036636万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 810.036636万元 | 地县财力资金 | 810.036636万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设长度 | 总里程16.1km | 总里程16.1km | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 和田市修建公路占用基本农田罚款 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 13.3540万元 | 执行数: | 13.3540万元 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 13.3540万元 | 地县财力资金 | 13.3540万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
改善农牧民生产生活条件,提高农民生活质量, 为农牧民民安全出行提供便利, | 改善了农牧民生产生活条件,提高了农民生活质量, 为农牧民安全出行提供了便利。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 占地面积 | 占地0.6亩 | 占地0.6亩 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 及时率100% | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | |||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 指标1: |
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满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ≥90% |
和田市财政项目支出绩效自评表 | ||||||
( 2018 年度) | ||||||
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项目名称: | 三民工作经费 | |||||
预算单位: | 和田市交通运输局 | |||||
预算 | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 | ||
其中:上级拨款 |
| 其中:上级拨款 |
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地县财力资金 | 15 | 地县财力资金 | 15 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
解决办公经费,为群众办实事
| 解决了办公经费,为群众办实事
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年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 资金投入及支出情况 | 总投资15万元 | 实际支出15万元 | ||
质量指标 | 按要求支付 | 按要求支付 | 按要求支付 | |||
时效指标 | 项目完成情况 | 按期完成 | 按期完成 | |||
成本指标 | 指标1: |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: |
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社会效益 | 解决困难群众诉求 | 解决困难群众诉求 | 解决极度困难群众诉求 | |||
促进民族团结 | 开展一家亲活动 | 按月开展一家亲活动 | ||||
生态效益 | 指标1: |
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可持续影响 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 满意度达到90%以上 |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2111001:指能源节约利用。2120803:指城市建设支出。2130142:指农村道路建设。2130504:指农村基础设施建设。2140101:指行政运行。2140104:指公路建设。2140106:指公路养护。2140199:指其他公路水路运输支出。2140401:指对城市公交的补贴。2140499:指成品油价格改革补贴其他支出。2140602:指车辆购置税用于农村公路建设支出。2200199:指其他国土资源事务支出。2299901:指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》